采購需要建立健全的供應鏈管理體系,確保供應的可靠性和穩定性。我們整理了一些常見的采購問題及其解決方法,以幫助大家更好地應對挑戰。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇一
二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節減財務支出,緩解經費矛盾,規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元,節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視,各部門積極配合由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。
政府采購監管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位,強化對有關工作人員的監督。
三、
2006-2007年我局政府采購實際支出916萬元,其中2006年實際支出395萬元,2007年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據“規范操作,循序漸進,協調發展”思路,以規范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇二
一年來,我局在縣委政府的正確領導下,積極實施對糧食流通領域的監督檢查,加強市場監管,規范自身行為,認真落實上級關于依法治理和普法工作的一系列文件精神和目標要求,采取各種措施,切實抓好糧食普法工作。一年來,主要做了以下幾方面工作:
一加強宣傳教育,轉變思想觀念。
加強自身的學習,強化執法人員培訓、加強制度建設、嚴肅執法行為、規范文書檔案管理四方面入手,狠抓了監督檢查基礎工作。認清形勢、理清思路、明確職責,進一步增強依法行政的理念,樹立依法管糧的觀念,盡快實現職能轉變,為搞好糧食監督檢查工作奠定了思想基礎。
二建立健全機構,完善工作體系。
繼續健全完善相關配套制度,實現了按制度辦事、用制度管人。堅持規范執法形象、言行和辦事規則等執法行為,擴大了糧食行政執法的社會影響,糧食行政執法能力和水平得到了進一步的提高。
三促進了糧食市場穩定,保障了群眾利益。
1.加大執法力度擴大宣傳面。
切實加大對糧食流通管理法規的宣傳力度,張貼和發放各種宣傳資料,開展咨詢服務等方式,對糧食經營者開展貼近生活實際的法律法規宣傳教育活動。我局組織了一次職工深入全縣各鄉鎮發放宣傳資料,發放宣傳資料1200余份,節前節后還進行糧食質量的專項檢查活動。通過宣傳和開展專項檢查活動,對《糧食流通管理條例》有了深刻的認識,提高了個體糧食經營者和廣大群眾的法律觀念和自我保護意識。
2.加強糧食市場監管力度。
加強監督檢查工作,落實責任,在人員少、資金緊張的情況下,積極開展糧食監督檢查工作,20xx年我局開展糧食監督檢查39次數,出動人員134人次,檢查企業39個次。從檢查情況看,沒有發現通過不正常渠道收購糧食現象,其次檢查糧食質量情況,在整個檢查過程中要看有沒有過期變黃、變質和霉變的糧食。在工作中定期和不定期的對糧食經營者的經營活動進行糧食行政執法監督檢查,著力在全縣范圍內對糧食市場的監管做到宣傳到位、措施到位、管理到位,有力的為全縣糧食市場逐漸走向規范化、法制化打下堅實的基礎。
3.加強協調配合,營造良好環境。
為給糧食監管工作創造一個寬松,良好的環境,與各相關部門切實加強聯系與配合,齊心協力,共同維護好糧食市場秩序。如主動積極與工商、質監、衛生、物價等部門密切配合,對糧食收購、儲存、銷售及地方儲備糧執行情況等采取定期或不定期檢查,定期溝通情況、交流信息,確保糧食質量安全。
20xx年糧食行政執法監督工作取得了新的成效,在州局的具體業務指導和縣級有關部門的積極配合下,工作上有了新的起色,宣傳上有了新的成效,有力地保護了糧食生產者和消費者的權益。今后工作中,將繼續加強《糧食流通管理條例》以及糧食的相關法律、法規宣傳,推進糧食行政執法力度,保障糧食市場監管到位,確保全縣人民吃上放心糧。處理好群眾的來信來訪問題,力爭把矛盾解決在萌芽狀態。
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政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇三
今年以來,我局在市委、市政府堅強領導下,將確保減稅降費政策落地見效作為重要政治任務,抓好政策落實。
一、講政治注重宣傳,大力營造濃厚氛圍全方位宣傳減稅降費政策,確保廣大納稅人、繳費人及時了解最新稅費優惠政策。
一是開展集中宣傳。制定《唐山市財政局全面落實中央減稅降費工作實施方案》,成立唐山市財政局全面落實減稅降費工作專班,適時梳理減稅降費政策及政策指引,并建立臺賬,在市、縣兩級政府的網站和唐山財政官網對社會公開,精心組織稅收政策宣傳,編寫印刷支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策措施指引匯編,下發至各企業,走訪納稅人,舉辦稅企座談會,為落實減稅降費政策營造濃厚的輿論氛圍。二是加強業務培訓。充分利用直播平臺,開展線上培訓輔導。為做好各類納稅人的宣傳輔導培訓工作,利用網絡直播間,開設了“納稅人學堂-直播課堂”。使用“抖音”、“快手”、“騰訊課堂”等公共直播平臺,進行高頻次、常態化的直播,涉及到減稅降費優惠政策直播課堂5期,覆蓋相關各類稅收政策60余項,在線同步參與人數累計達3萬余人,快手直播同步在線參與人數3000余人。
二、走出去督導調研,全力推動政策落地生根一是開展收“過頭稅”和“應減未減”問題調研。一查政策是否落實到位,二查“三個確保”是否落實到位,三查支持疫情防控和復工復產政策是否落實到位。通過調研,我市未發現收“過頭稅”和應減未減問題。二是開展脫貧攻堅稅收政策落實情況調研。結合市稅務局、市發改委、市扶貧辦和各縣(市、區)財政局同步開展調研工作,確保受眾人群及時知曉創業就業稅收優惠。幫助從事個體經營的建檔立卡貧困人口更好享受到稅收優惠,同時對存在應享未享的,輔導納稅人進行更正申報,幫助其享受到優惠政策。三是落實減稅降費政策幫扶企業渡難關工作調研。6月份,我們在省減稅降費檢查評估組的指導下,結合市稅務局、發改委、人社局等相關單位,采取召開座談會、走訪企業等形式開展落實減稅降費政策幫扶企業渡難關工作調研。四是對鋼鐵運輸企業專項調研。由市財政局牽頭,稅務、發改、工信、交通等五部門成立工作專班,抽調精干力量組成調研小組,深入18個縣(市)區(不含高新區)66家鋼鐵運輸企業進行專項調研,調研報告上報市政府,繡峰市長和振波常務副市長都做了批示。
三、出實招幫困解難,納稅人的獲得感進一步增強一是修訂涉企行政事業性收費目錄清單。編制修訂了涉企行政事業性收費和政府性基金目錄清單,真正做到清單之外無收費,鞏固省立涉企行政事業性收費“零收費”成果。二是減免市場主體房租。截止8月底,市縣兩級合計共有157個行政事業單位為2016家中小企業實施了減免3個月租金,其應收繳租金總額為11142.46萬元,共減免房租金額合計為2483.65萬元。三是落實成效明顯。今年1-9月份,全市累計減稅降費140.5億元,其中2020年新出臺的政策減稅降費82.6億元,20xx年出臺政策在2020年翹尾新增減稅降費57.9億元。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇四
尊敬的領導:
由于新領導工作方法變化,我室現有的日常公用品嚴重不足,已無法適應工作需要,現急需購買文件夾50個,文件袋80個,裝訂機1臺,碎紙機1臺,共需要資金1000元。
特此申請,望批準為盼。
申請人:
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政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇五
政府采購執行自查報告學校3篇政府采購執行自查報告學校1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節減財務支出,緩解經費矛盾,規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元,節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。
各部門積極配合由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。
完善監督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離,采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的`要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善單位政府采購內控機制,加強單位財務管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監管力度,健全政府采購監管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位,強化對有關工作人員的監督。
20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元,其中20xx年實際支出395萬元,20xx年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據“規范操作,循序漸進,協調發展”思路,以規范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇六
區紀委、區監察局:
根據我區今年工作安排,區委、區政府把**************************工程作為重點項目之一,明確要求該工程必須在近期開工,該工程包括道理硬化、雨污水管網、人行道鋪設等,預計投資約****萬元,鑒于該工程時間緊、工程內容復雜、現場不確定因素變更項目多,擬采用政府采購(競爭性談判)方式擇優選擇施工隊伍,通過抽簽,委托山東同方招標造價咨詢有限公司代理本次采購相關事宜,懇請區紀委、區監察局領導全過程監督此次政府采購工作。
當否,請批示。
************************。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇七
二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節減財務支出,緩解經費矛盾,規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元,節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視,各部門積極配合
由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。
政府采購監管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位,強化對有關工作人員的監督。
三、我局政府采購執行情況
2015-2015年我局政府采購實際支出916萬元,其中2015年實際支出395萬元,2015年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據“規范操作,循序漸進,協調發展”思路,以規范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。
2015年6月至2015年8月間,我公司在**市**區政府采購中心的指導下,接受**市**區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家采購單位共計 項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務。現將考核自查情況匯報如下:
(一)執行法律法規情況
我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務采購代理業務。在我公司代理的**市**區行政區域內的 項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務中未發生任何違法、違規行為。
(二)政府采購范圍。
我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務,圓滿完成采購代理工作。
(三)政府采購方式
我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。
(四)政府采購程序
在**市**區政府采購中心的指導下,我公司嚴格按規定程序進行采購信息公告、采購文件公示,認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示,公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。
(五)政府采購文件編制情況
在編制政府采購文件時,能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法,虛心接受**市**區政府采購中心的核查指導,沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。
(六)基礎工作情況
我公司設有專門的檔案室,配有專職檔案管-理-員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。
代理服務費按代理合同約定收取,合理、合規不亂收費、不惡性競爭。
(七)代理機構內部監督管理制度。
我公司內部監督管理制度明確,內部操作流程規范,公司內部工作紀律嚴明,分工明確。公司設有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設專職負責人,專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準后方可對外送審,所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發布。
(八)代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。。
我公司職工總人數50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。
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政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇八
有兩種寫法,一是直接寫“采購申請報告”,另一是在“采購申請報告”前加上內容,如“電腦采購申請報告”等。
2)稱謂。
頂格寫明接受申請報告的單位、組織或有關領導。
3)正文。
正文部分是申請報告的主體,首先提出要求,其次說明理由。理由要寫得客觀、充分,事項要寫得清楚、簡潔。
4)結尾。
寫明慣用語“特此申請”、“懇請領導幫助解決”、“希望領導研究批準”等,也可用“此致”“敬禮”禮貌用語。
5)署名、日期
個人申請要寫清申請者姓名,單位申請寫明單位名稱并加蓋公章,注明日期。
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政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇九
為了了強化內部管理,進一步落實安全工作目標責任制,我支行實行“誰主管、誰負責、誰主辦、誰負責”的原則,一級抓一級,層層落實。各部門管理好自己的人和物,形成了“安全工作三級管理體系”,明確職責分工。支行行長、各科室主任、員工都簽定了安全工作目標責任書,明確了責任。對各項工作強化監督管理力度,實行層層把關。制定了《安全工作責任追究制度》,強化責任意識,嚴格依法辦事,違法必究,堅決杜絕僥幸心理。
根據市紀委監委《關于加強元旦、春節期間“四風”監督檢查工作的通知》要求,我局緊盯元旦、春節期間節日節點,切實強化教育監督,加強對局機關重點崗位的監督檢查,持之以恒加強“四風”監督檢查工作,取得了較好成效。現將有關情況報告如下:
一、強化宣傳教育,提高思想認識。兩節前,通過召開黨組(擴大)會、干部職工大會、組織生活會等方式向干部職工傳達中央、省、市兩節紀律要求,強化教育引導,切實增強全局干部職工的主動性和自覺性,牢固樹立“四個意識”,自覺約束自己。開辟廉政宣傳欄、廉潔文化墻宣傳上級精神。同時將中央圍繞落實八項規定精神、反對“四風”出臺的一系列法規制度放在局共享平臺,讓全體干部職工利用業余時間自覺學習,切實做到真正融會貫通、知行合一。
開展了利用婚喪嫁娶事宜大操大辦借機斂財、公款吃喝等問題的專項檢查;
開展了專項整治利用地方特產謀取私利問題,并集中簽訂不利用地方特產謀取私利問題承諾書。因公出差嚴格按照財政相關規定標準搭乘交通工具和住宿,堅決不搞特殊化。嚴控車輛租用成本,接待客商按照級別確定車輛使用,不超標準使用車輛。嚴禁單位工作人員未經組織同意擅自外出學習培訓。崇尚節儉,商務接待厲行節約,有效遏制鋪張浪費。強化平時對本局干部職工的監督教育,及時了解決他們的.思想狀態,對一些苗頭性、傾向性的問題早提醒早預防。
三、堅持案例教育,做好警示提醒。組織黨員干部認真學習中央紀委、省紀委、市紀委公開曝光的違反中央八項規定精神典型案例的通報,讓全體黨員干部認識到對“四風”問題越往后執紀越嚴、處理越重的要求,認識到不敬畏、不在乎、屢搞“四風”必定付出慘痛代價的嚴重后果,不以“看戲”心態看通報,不當置身事外的觀眾。認真對照自身進行檢查,督促黨員干部嚴守紀律、改進作風。通過發送節日廉潔短信,宣傳廉潔文化,督促黨員干部職工時刻保持清醒頭腦,知敬畏、講規矩、明禁令、守底線,營造風清氣正的節日氛圍。
四、落實主體責任,堅持真抓真管。為防范“四風”問題反彈回潮,進一步加強監督檢查力度,落實主體責任和“一崗雙責”,要求班子成員對分管科室和工作領域進行監督檢查,各科室、中心負責人對科室、中心人員及風險防控點進行監督檢查。在局qq工作群、微信工作群里及時發布中央、省、市相關政策法規,在重大節假日時間節點發送廉政短信,做到提醒教育同步進行。同事暢通信訪舉報渠道,在局公告欄公布舉報電話。確保了各項決策部署全方位無死角的貫徹落實。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十
為深入貫徹落實黨的十八大精神,規范政府采購行為,加強反腐倡廉建設,提高資金使用效益,我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規,依法行政,先后制定和修訂了一系列醫院采購制度,推行政府采購,積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購,加強院內分散采購的管理和監督,不斷拓展政府采購范圍和規模,努力規范采購行為,防止和預防腐敗行為發生,實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求,現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、健全各項規章制度,嚴格依法采購為加強醫院管理,促進醫院反腐倡廉建設,我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規范性文件,結合實際,制定了一系列配套文件,并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規章如下:
1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規定》、《醫院采購與付款內部控制制度》等。
2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫院新藥引進管理辦法》等。
3、關于設備、醫用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規范醫療設備采購的規定》、《關于醫用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規定》、《關于醫療器械耗材特殊采購的規定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購范圍廣,既有關于政府采購的規定,也有院內公開招標采購制度,初步建立起了規范醫院采購工作的基本制度框架。各采購科室依據要求,按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定,依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購,做到凡納入政府采購范圍的,均選擇政府采購方式,依政府采購程序進行采購;符合定點采購、協議采購的均按規定執行;凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的,執行院內采購有關規定,小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定,有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。
二、構建互補的采購格局,規范采購行為經過幾年的實踐和總結,目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算,按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關法律法規更加熟悉,操作進一步規范,進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬,集中采購規范化和科學化程度不斷提升,已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。xx、xx年度各部門采購情況如下:
1、藥品類,藥學部xx年參加省衛生廳部門集中采購,合計采購金額為元,實際采購總金額為元,參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。xx年參加部門集中采購金額為元,實際采購總金額為3元,參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。
2、貨物、服務、修繕類,總務后勤部門按照規定,凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的'貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購,在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購,政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標,xx年參加政府采購金額為元,xx年參加政府采購金額為元。
3、醫療器械、醫用耗材、設備類,設備科依照規定預算金額20萬元以上的醫療器械、設備采購均委托代理機構公開招標,醫用耗材在省衛生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標,范圍外的部分委托代理機構公開招標,xx年參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元,xx年參加部門集中采購金額為元,參加政府集中采購金額為元。
4、基建工程類,目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程,xx-xx年以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次,院內公開招標4次,其中通過網上公開招標形式xx年政府采購金額為元,xx年政府采購金額為元。
5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規定實行政府采購,xx-xx年共委托代理機構公開招標政府采購元。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十一
(一)開展脫貧攻堅監督檢查2次,發現問題2個、發出整改通知書2份、整改問題2個,掛號0個,規范脫貧攻堅制度1個;開展重建、脫貧攻堅干部作風效能監督檢查2次,發現違紀違規問題0人,問責0人,移送0人。
(二)本月我鄉召開鄉干部會4次,就困難幫扶和脫貧等工作進行了安排部署。脫貧攻堅工作要求:項目資金分配要合理,工程進度要加快;系統數據錄入要真實,并由戶主簽字確認,各項資料檔案嚴格按照相關要求完善;扶貧項目完工后要求施工方及時提供報銷依據進行財務報銷,扶貧項目資金使用情況要及時公示;干部要加強自身建設,全心全意為人民服務。
截止7月20日,我鄉脫貧人數已達46戶117人。
二、受理群眾信訪舉報情況。
截至7月20日,接到群眾反映災后重建、脫貧攻堅方面問題的信訪舉報共0件(不含上級紀委下轉件);已辦理0件。經查證:屬實的0件,不實的0件;正在辦理的0件。
三、查辦違紀違法案件情況。
(一)干部作風效能方面無違紀違規處理情況,包括批評教育等輕微處理;
(二)無對脫貧攻堅違反合同約定和相關規定給予行政處罰和合同處罰情況。
四、監督檢查工作存在的問題及建議。
扶貧攻堅工作建議幫扶工作人員每月定期對困難農戶進行走訪,并根據農戶實際情況進行產業發展和技術等方面的咨詢和幫助,使農戶從根本上致富起來。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十二
為進一步加強單位財務管理、嚴格財經紀律、規范會計行為,根據市城建委《關于開展城建委系統單位財務管理工作專項檢查的通知》(襄建辦發[20xx]20號)精神,及《關于對處屬各單位財務收支情況檢查的通知》(襄市政管字[20xx]24號)要求,20xx年5月11日至20xx年5月16日,由處財務科和監察審計科組成檢查組,對處屬二級單位的財務情況進行了檢查。現將檢查情況報告如下:
從檢查情況看,各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定,認真執行國家規定會計制度,依法設置帳薄,根據實際發生的經濟業務事項準確填制憑證,登記會計帳薄,編制財務會計報表。各單位主要負責人和財務人員都能正確認識關于“收支兩條線”的規定,較好地執行財務審批程序,并建立較為完善的內部管理制度和監督制度。
處所屬撥款單位,都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出,并且根據本部門的工作實際情況,明確了經費支出的范圍和開支標準,采取了各種有效措施控制經費開支,按月編制實際支出與計劃支出對比分析表,從目前來看,總體控制良好。
物業公司及市政監察隊,著重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務費等資金的收繳流程進行重點檢查,主要查看是否按“收支兩條線”的規定嚴格執行,通過購電系統生成的電子數據、簽訂的房屋出租合同,來確定金額的完整性;針對收入上交是否及時,有無存在違反規定擅自挪用資金的情況,則重點檢查每筆收入是否都按財務制度及時開具相應發票或收據,是否嚴格執行“以票控收”的要求。
泵閘所、排水所主要以各類物資的登記、領用、庫存管理,以及設備維護保養等內部審批流程作為檢查重點,看是否嚴格執行了材料采購申請制度;相關人員的職責權限是否明確;材料收發記錄是否完備;是否對庫存物資建立了定期盤點制度;賬實是否相符等。通過檢查,兩單位均設立了材料物資收發臺賬,并按月詳細編制了材料消耗明細表,堅持了材料定期盤點制度,如泵閘所對相關費用實行分泵站明細核算;排水所對機械設備的維修保養實行單車核算,使核算的精細化水平有了顯著提升。
大道、為民和路平三個獨立核算的維護管理公司,能認真做好會計基礎工作,憑證裝訂整齊,現金日記賬做到日清月結,賬款、帳實相符,反應出會計基礎工作較為扎實,內部控制制度較為健全。同時在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》;在財務收支審批程序上權責明確,保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執行“一餐一單一報”制度;路平公司根據每月維修工作量編制了《工程量認定表》,保證了維修費用的及時歸集反映;為民公司能夠嚴格按照會計記賬規則記賬,賬目記載工整、準確、無涂改,會計資料整理整齊、規范。
粒料拌合站通過健全各項管理制度,在財務核算規范性上有了很大提高,收入按類別設有相應明細賬,其中:外協收入基本上都簽訂有合同,附有派車任務單,材料出入庫手續完備,設備維修保養均通過處設備科審核,并按月隨報表報送成本計算單,按月編寫財務情況說明。
通過此次財務檢查,處屬各單位在嚴格執行財經紀律,規范財務管理行為,提高財務管理效率方面都有了一定提高,但在應收賬款及時清收、預付賬款管理、嚴格財務審批流程、按權責發生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務收支平衡、按《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作等六個方面需加以改進和完善:
(一)路平公司重點要完善應收賬款的清收工作,特別是外協工程欠款,同時將收取的廣電押金及時入賬。
(二)為民公司要加強預付賬款的管理,嚴格財務審批流程,對應付賬款及預付款項的支付應通過處相關領導進行審批,對各類往來資金的管理要規定相應的報銷期限,及時進行清收。
(三)大道公司要按權責發生制要求做好當期費用的確認和歸集工作,并且依據《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作。
(四)泵閘所管理所要加強防汛物資的管理,及時向處相關業務科室反饋結存情況,各類材料的購買、領用要及時辦理相關手續。
(五)排水管理所賬面登記的固定資產與實際資產不符。
(六)市政監察隊截止目前上交排水服務費收入1萬元,年初目標責任制確定的完成目標為6萬元,因此要進一步加強執法力度,保證目標完成。
(七)物業公司截止目前上交門面房租金13萬元,代收代繳水電費18萬元,較去年同期有所下降。
(八)粒料拌合站重點要加強各類應收款項的清收和保證單位經濟效益的提升,截止四月份內外部應收金額已達149萬元,累計虧損29萬元。
(一)路平公司要將張灣截污干管道路修復項目及市一醫院外欠工程款作為清收重點,安排專人負責催要,同時將收取廣電中心的'道路修復押金及時繳存銀行。
(二)為民公司及大道公司要嚴格資金支付審批程序,對檢查中出現的領款單和借支單無分管領導簽字的情況,要及時辦理補簽手續;對于為民公司出現預付款金額較大的情況,要及時催要發票,辦理相應結算,做好費用的歸集。
(三)排水管理所要做好固定資產的登記工作,成立時劃撥的資產要向處設備科申請辦理調撥手續,清查核對后于6月15日前辦理入賬手續。
(四)市政監察隊及物業公司要加大排水服務費和門面房出租收入的管理,保證年初目標責任制的有效落實。
(五)粒料拌合站近期要組織專人及時清收欠款,制訂出相應成本控制措施,通過強化成本管理,彌補現有虧損,提高單位效益。
(一)加強學習,提高認識。組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續教育暫行規定》的教育內容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習,并加大對《會計法》等制度法規的宣傳力度,強調會計核算的重要性,認真落實到平常的執行中。
(二)做好財務基礎工作,提高財會人員的責任感。不斷加強理論知識學習,全面提高財會人員的自身素質,增強責任感。同時加強各級財務人員間的溝通和協調,深入一線了解情況,全面了解和掌握各單位經營情況。
(三)建立完善的內控制度,努力做好會計核算工作。通過會計核算監督,進一步加強資金收支的管理,規范財務管理和會計行為,提高資金使用效益。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十三
為加強單位財務管理,提高財務工作水平,進一步規范財務管理制度和內部控制制度,按照xxx通知要求和xx財務工作大清查實施方案,我中心于20xx年2月上旬組織對各下屬單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是經費預算開支情況、會計基礎工作情況和財務制度執行情況。現將檢查情況匯報如下:
我中心原有5個下屬單位單獨設立會計機構,共有5名會計人員。20xx年,經xx批準同意,xx、xxx、xx、xx江4個中心的財務收回xx統管,僅保留xx中心獨立財務。
為搞好此次財務檢查,中心專門召開黨委會進行了研究,就檢查標準和檢查方式進行了明確:仍有獨立財務的xx中心采取現場檢查的方式進行,財務工作已經統管的單位采取集中清查憑證的方式進行。經過認真檢查,我們感到各單位都能按照xxx相關規定,認真執行各項財經管理制度,較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度,大項經費開支逐級報告,填制憑證真實準確,登記會計帳薄、編制財務會計報表及時規范,能按要求執行現金管理和核算制度,按照規定保管會計檔案,無設立小金庫的現象,內部控制制度和監督制度建立較好。
1.未辦理公務卡。因種種原因,各下屬單位均沒有辦理公務卡,平時經費結算及納入公務卡強制目錄開支的項目仍然使用現金支付,不符合相關規定。
2.賬目結算程序不夠嚴格。部分接待費支出沒有事前審批單,個別賬目結算存在籠統票據和收據入賬情況。
3.資金管理規定落實不到位。部分單位有坐收坐支現象,個別往來款項沒有開具統一票據。
4.銀行賬戶不合規定。xx中心存在2個銀行存款基本賬戶,原xxx的銀行賬戶沒有妥善處理。
1.加強專業學習,提升能力素質。學習是財務管理的一個重要組成部分。下一步中心將認真組織學習各類規章制度和財務管理規定,教育引導全體財會人員充分認清會計核算的重要性,自覺加強財會專業知識學習,做到“既能干事,又守規矩”,促使單位財務管理工作水平不斷提升。
2.對存在問題進行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規定時間內進行改正,進一步強化支部理財,嚴格預算管控;2月底之前辦完公務卡,做到辦事人員人手一卡;有效控制現金使用量,完善接待費事前審批手續;加大對資金管理力度,收到現金,及時送存銀行,往來款項及時入賬;對單位在銀行開立的`賬戶進行清理,撤銷不用的賬戶。
3.認真做好財務工作指導。進一步加強中心與各級間的溝通和協調,經常性深入一線了解情況,全面掌握下屬單位財務情況,積極聽取各單位的意見和建議,切實幫助他們解決實際問題,從多方面加大指導和幫帶的力度,切實提高單位財務管理整體水平。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十四
為更好地推動學校政府采購工作發展,規范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機制,結合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財函【xxxx】266號文件和區財政局《關于開展全區政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求,我校認真開展自查工作,對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查,現將自查情況匯報如下:
我校高度重視我單位政府采購工作,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實內控制度,在內控工作領導小組的指導下,由校委會會議研究決定采購事項并監督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規等專題培訓,不斷提高我校財務人員的業務素質和法律意識。
我校按照“分事行權、分崗設權”的原則,按照管理、執行、使用相分離,采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的`要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善我園政府采購內控機制,加強單位財務管理,繼續深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監管力度,健全政府采購監管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位,強化對有關工作人員的監督。
1、開放供應商準入門檻,對符合采購需要的合格供應商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設置不平等條款。
2、除小額零星采購適用協議供貨、定點采購外,對具有經營資質的供貨方不設置其他資格條件。
3、不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。
4、不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。
5、不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。
6、依法及時、有效、完整發布或提供采購項目信息。
7、沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作,使我校進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,下一步我校將進一步完善相關采購制度,嚴格執行財經紀律,使我校采購工作更加規范,力爭做好做實政府采購工作。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十五
國慶節日期間,為認真貫徹落實市紀委文件精神,切實加強節日期間黨風廉政建設工作,進一步嚴格廉潔自律各項規定,我局在本系統內對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項檢查,現將具體工作情況報告如下:
一是及時召開局黨委會,傳達市紀委文件精神。二是召開節前廉政談話會,時刻繃緊廉政這根弦,預防“節日病”的發生。三是領導干部節日期間帶頭落實公車封存和節日值班帶班制度。
節前,我局及時召開了科級以上干部會議,圍繞關于領導干部廉潔從政的一系列規定,要求各科室負責人、局屬各單位班子成員要嚴格遵守《廉政準則》等廉潔自律各項規定,自覺帶頭抵制不良風氣。嚴禁公車私用,公款旅游;嚴禁接受可能影響公正執行公務的旅游、娛樂、宴請等活動安排;嚴格落實車輛封存制度,節日期間封存車輛實行定點停放等。從而使全局領導干部繃緊了廉潔自律這根弦。
“國慶”節日期間,局領導班子組成七個小組,輪流值班,并對值班車輛做了安排,實行24小時值班制度,要求值班人員堅守崗位,不得無故脫崗,嚴格交接班制度,作好值班記錄。同時,成立了以紀委書記為組長的監督小組對全局干部職工進行監督,并設立了舉報電話,隨時受理群眾監督舉報。
局監督小組由紀委書記親自帶隊,六個人組成兩個檢查小組,對局機關及局屬各單位進行明查暗訪,不定時突擊檢查。嚴格按照市紀委文件精神及節日期間公車“休假”等制度,在本系統內對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項監督檢查。對節日期間發生嚴重違紀違法問題的,按照黨風廉政建設責任制的.規定,嚴肅追究直接責任人的責任。
節日期間,我局認真履行職責,充分發揮組織協調作用,由于領導重視,反應迅速,有效地防止了“節日病”現象的發生,無一例奢侈浪費行為,無一人違反規定,從而促進了廉潔自律各項規定的有效落實,營造了廉政的節日氛圍。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十六
xxx上級領導:
為更好的提高教育教學質量,凸顯教育技術為基層教學服務的重要性,使后勤工作更好的為教師和學生提供更優質、便捷的服務,結合我單位的`環境和基礎建設發生的變化,急需購買部分辦公設備。目的是為全校師生員工創造更好的學習、生活工作條件,使學校財產能夠合理放置。在此根據我校實際,依據《山東省農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》和《山東省教育廳關于確保農村義務教育經費投入加強財政預算管理的通知》等文件精神,提出如下固定資產購買預算:
祈領導批準為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx。
20xx年x月x日。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十七
為切實加強學校財務管理,進一步推進學校財務管理工作走向規范化、精細化的軌道,5月19日至25日,我局組織對全縣中小學20xx年1-4月份的財務管理狀況進行了一次全面檢查,檢查中采取“一般檢查和重點檢查結合、查閱帳目和調查了解相結合、分組交流和整體評價相結合”的方法,形成詳細的檢查記載,提高了財務檢查的實效性和針對性。為了總結經驗,改進不足,進一步提升教育財務管理工作水平,現將這次檢查情況報告如下。
(一)遵守法規意識普遍增強。
各單位能夠認真貫徹實施局有關財務制度和相關法律法規,所有建設項目能做到了先立項后開工,并按審批意見做好統一招投標,限額以內的項目主管局立項審批,在主管局監督下學校招標,大宗設備采購方面各學校能嚴格執行《政府采購法》,上報采購計劃,安排采購資金,集中采購由縣采購中心統一組織,授權的分散采購也都在采購中心批準監督下進行。堅持收支兩條線,所有收入納入年初的統一預算,杜絕了小金庫和坐支收入情況的發生。
(二)會計基礎工作較前扎實。
會計報表綜合、全面地反映單位的財務運行情況,是財政部門、主管部門掌握單位財務狀況的直接資料。學校所有帳目集中到會計審核支付中心報帳后,會計人員能根據會計制度的規定合理地對票據進行分類匯總,避免了以前將維修費記入辦公費、招待費記入其他費用,將獎金、福利記入其他費用的隨意現象,保證會計報表提供的信息更加真實、準確。20xx年大多數學校報帳手續完備,經辦、內部審核、負責人簽報、結算中心稽核程序逐步規范,合同、協議、批文等業務資料較全。會計人員大多忠于職守,精益求精地做好本職工作,準確報帳記帳,及時裝訂單據等會計資料,履行《會計法》賦予的職責,加強財務監督,精心做好后勤保障工作。
(一)少數學校債務風險增加。
除極少數校沒有債務外,絕大多數學校或多或少都存有一定的債務,通過省債務化解,多數義務教育階段學校的'債務在可控范圍內,但校與校之間不平衡,少數學校不但沒有償還債務,日常運轉又產生了新的債務,負債越來越高,直接影響到學校正常的教育教學秩序。
(二)資產管理工作有待提高。
少數學校固定資產賬不全、不實,多數學校固定專兼職資產管理員未配備到位,有配備專兼職資產管理員的學校,也未能完全按照局下發的《教育系統固定資產管理辦法》文件精神進行增減登記、定期核實檢查以及與結算中心賬務處理的銜接工作。
(三)內控制度還需進一步規范。
部分學校雖制訂了內部控制制度,但有些環節執行流于形式。如報銷票據“三簽”手續不全,差旅費貼假的發票,招待費多頭簽單、打印費發票金額與合同約定以及附件不符、大額發票無附件,采購物品和輔助用書無領發手續,公用經費不按規定列支,會計檔案管理有待提高等等。
針對這次財務大檢查中各單位存在的問題,希各單位要認真總結,針對存在的共性和個性問題,切實做好整改,進一步提高財務規范化管理水平。
(一)要強化預算管理。
各學校要嚴格執行年初預算的支出標準和項目,不得擅自提高開支標準、擴大支出范圍。項目資金專款專用,不得和日常資金混用,項目建設確需負債的,要嚴格履行審批手續。
(二)要控制債務規模。
當年的日常收支必須確保平衡,嚴格控制招待費、交通費等消費性支出,公用經費要專款專用,嚴禁出現舉債開支運轉費用和新增債務情況的發生。債務較大的學校要多方籌措資金,壓縮“三公”支出和利息支出,積極穩妥地消化債務,同時細致地做好債權人工作,保證教育教學工作不受影響。
(三)要加強往來清理。
每年至少要和往來單位核對一次余額,有不符的要查清原因及時調整。對帳齡較長無法回收的債權要履行核銷手續,對應付不付的債務按規定結轉。代管資金該解交的解交,該清退的清退,不得挪作它用。
(四)要完善內控制度。
各學校要嚴格執行會計法律法規,按照上級布置的有關要求,制定落實內部財務管理制度,嚴密程序。會計人員更要加強學習,用新知識、新辦法,創造性地為學校財務管理工作提出合理化建議,增強增收節支意識,營造良好的理財氛圍。
(五)要做好資產管理。
要切實轉變“重錢輕物、重購輕管”的現狀,發揮資產管理員的作用,抓好登記、管理、報廢等關鍵環節,確保固定資產在單位行政帳上得到全面準確的反映。每學期要清查一次固定資產,保證帳帳相符、帳實相符。對清查出的盤盈盤虧固定資產,要找出原因,落實責任。
政府采購監督檢查報告(匯總18篇)篇十八
成都市衛生局計財處:
根據成都市衛生局關于開展政府采購重點檢查工作的通知。醫院立即組織相關部門進行自查,現將自查報告匯報如下:
一、政府采購預算編制情況:醫院每年根據上一年度實際采購量制定本年度的采購計劃。
我院自2006年1月1日至今,采購上網藥品占比例90%以上(2006年為90.74%、2007年為94.38%),自主采購藥品為10%以下,主要為麻醉藥品、精神藥品、婦科生殖衛生專科用藥及腦外科用藥,對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫療機構收入總金額的38.2%遠低于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的二級甲等醫療機構不得高于45%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25%,約6%左右;采購便宜藥比率為6%左右,略低于《實施細則》規定的二級甲等醫院8%的規定,主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大,在整個藥品采購金額中所占比重相對較小,今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8%目標;上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價,降低藥價,并將降價的利潤讓利于民,每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50%以上,為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻;在藥品回款方面,做到月月回款,每兩月為一回款周期;藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行,規范采購和使用藥品,無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中,實事求是,上報數據真是,積分每月均在100分以上;在上網采購中,凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購,調價藥品立即執行調價,嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止;在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督,醫院專門成立了院領導親自擔任組長,紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督,真正做到陽光廉潔采購;采購藥品工作中,嚴格審察醫藥公司資質,并重點檢查藥品質量,保證人民群眾用藥安全。
三、采購方式執行情況及發布情況。
根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》,我院按月將藥品采購明細如實上報到衛生廳招標掛網平臺,接受政府監督,并生成陽光采購積分表。
四、采購文件編制情況。
根據《《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》,我院編制了《成都市九婦醫院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》,并將藥招辦發的各種文件整理存檔。
五、專家抽取及評標情況。
醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選,本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長,專家從醫院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取,根據投票原則選擇待采購的藥品。
六、采購結果確認情況。
通過衛生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報,并在線進行確認,配送企業通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認,標志該次藥品采購確定。
七、處理質疑及配合財政部門處理投訴情況。
醫院處理投訴流程清晰明確。醫院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴,藥劑科也專設投訴意見本,認真對待每一次投訴和質疑,做到有投訴必答,一旦查實問題將按規定嚴肅查處。
采購文件和資料由專人管理,嚴格按照檔案管理制度執行,做到需要文件和資料時隨要隨到。
成都市第九人民醫院。
成都市婦產科醫院。
2008-9-24。