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銀行個人信息安全報告(匯總23篇)

時間:2025-07-23 作者:BW筆俠

銀行是實施貨幣政策的重要工具,通過調(diào)整存貸利率和信貸政策,對經(jīng)濟進行調(diào)控和引導。接下來,我們一起來看看幾個銀行在科技創(chuàng)新方面的探索和成果。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇一

1、成立了信息安全檢查行動小組。由站長、書記任組長,相關科室(車間、負責人、信息技術科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關報表、建檔留存。

2、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的實際情景進行了逐項排查、確認,并對自查結(jié)果進行了全面的核對、梳理、分析。整改,提高了對全站網(wǎng)絡與信息安全狀況的掌控。

1、組織成立了網(wǎng)絡與信息安全檢查工作小組,由站長、書記任組長,相關科室(車間、負責人、信息技術科全體人員為組員。

2、研究制定自查實施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔的業(yè)務的獨立性、職責主體的獨立性、網(wǎng)絡邊界的獨立性、安全防護設備設施的獨立性四個因素,對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)、旅客服務系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進行全面的梳理并綜合分析。

2、8月6日前對客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)、旅客服務系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進行逐項排查。

1、系統(tǒng)安全基本情景自查。

客票發(fā)售與預訂系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有ibm服務器2臺、cisco路由器2臺、cisco交換機13臺,系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),災備情景為系統(tǒng)級災備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻。

旅客服務系統(tǒng)為實時性系統(tǒng),對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有hp服務器13臺、h3c路由5臺、h3c交換機15臺,系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫采用sqlserver,災備情景為數(shù)據(jù)災備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護策略采用按照使用需求開放端口,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護。

人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機構和信息安全專職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。

資產(chǎn)管理方面,指定了專人進行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設備維修維護記錄表》。

存儲介質(zhì)管理方面,完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

運行維護管理方面,建立了《客服系統(tǒng)維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

文檔為doc格式。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇二

根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務,郵儲銀行南昌縣支行對20xx年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進行了自查工作,自查主要從四個方面進行。

一、內(nèi)控制度建設情況。

依據(jù)《中國人民銀行法》和《人民幣管理條例》,結(jié)合郵儲銀行有關人民幣收付業(yè)務的規(guī)定,該支行制定了20xx年度會計管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務知識學習與培訓制度,加強了對開戶單位現(xiàn)金支付、個人結(jié)算、活期儲蓄賬戶支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理,規(guī)定了相應的處罰條例,明確了臨柜人員定期培訓的計劃和要求,進一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設。

二、營業(yè)場所建設情況。

該支行在營業(yè)場所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標識牌,并且在led屏上打上“承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務”;還在營業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標準標識牌,并公示舉報監(jiān)督電話。

三、現(xiàn)金收付業(yè)務辦理情況。

該支行定期對臨柜人員進行人民幣收付業(yè)務知識學習與培訓,認真研究中國人民銀行法、人民幣管理條例及中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法,每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標準和殘缺污損人民幣兌換標準,并按程序規(guī)范操作,臨柜人員均能做到不對外支付、只收不付、停止流通不宜流通人民幣。同時網(wǎng)點按照要求配備小面額新鈔,并且均能根據(jù)客戶的需要,辦理券別調(diào)劑業(yè)務。對于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳,現(xiàn)金收付實現(xiàn)收支兩條線,對外支付已清分現(xiàn)金。由網(wǎng)點綜合柜員、當班柜員或網(wǎng)點負責人雙人在監(jiān)控下整點、清分。對清分機退鈔口現(xiàn)金通過a類點鈔機記錄冠字號碼,并人工識假。完整券與殘損券分類捆扎管理,分別整點上繳,柜員對可疑幣、殘損幣單獨存放。

同時該支行積極組織反假貨幣宣傳活動,對臨柜人員定期開展反假貨幣知識學習與培訓,前臺人員均取得反假貨幣上崗證,并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。同時還在營業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁,可供客戶學習。

四、設備配備及管理情況。

該支行在每個柜臺配備了一臺能識別冠字號碼的a類點鈔機,以及每個網(wǎng)點配備了一臺清分機,并定期進行更新升級。網(wǎng)點自助設備現(xiàn)金清分及冠字號碼記錄、上傳均由營業(yè)主管負責,且保存在專門的電腦上。自助設備加鈔均經(jīng)過清分、冠字號碼記錄。網(wǎng)點記錄冠字號碼存儲至少保存3個月。以便及時供客戶查閱,有效解決假幣糾紛問題。自助設備均實現(xiàn)冠字號碼貼黃標,且能實現(xiàn)冠字號碼查詢。

總之我支行均能按照當?shù)厝嗣胥y行有關人民幣流通政策的相關規(guī)定嚴格執(zhí)行,沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形,并定期組織支行所有前臺人員學習人民銀行人民幣流通等政策,熟練掌握業(yè)務知識以便更好的服務于廣大市民。

我支行通過對20xx年上半年人民幣收付業(yè)務的自查,充分認識到本支行與人民銀行有關規(guī)定還有一定差距,在今后的工作中,會繼續(xù)嚴格遵守人民銀行的各項政策及辦法的相關要求,并組織員工認真學習相關規(guī)章制度,將人民幣收付業(yè)務工作做的更好。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇三

我分行根據(jù)上級要求制定了系統(tǒng)黨風廉政建設責任制量化管理實施辦法,與考核細則,同時建立了黨風廉政建設領導小組。目前,該實施辦法已落實到位,為我分行黨風廉政建設工作以及分行事業(yè)發(fā)展起到了一定的監(jiān)督及推動作用。

(二)健全責任機制方面。

結(jié)合分行實際,我系統(tǒng)積極制訂了黨風廉政建設責任制量化管理辦法,保證了黨風廉政建設及反腐敗各項工作的全面落實。一是將各項責任進行了分解,實現(xiàn)了將目標任務細化到崗,一級抓一級,層層抓落實,從而確保了“責任分解,責任考核,責任追究”落實到位,全面推動了分行的黨風廉政建設工作的深入開展。

(三)工作部署。

總結(jié)。

方面。

今年上半年我分行將黨風廉政建設工作納入了年度工作中。做到了工作有總結(jié)、有計劃。

二、抓好領導班子黨風廉政建設工作。

(1)認真?zhèn)鬟_貫徹總、分行的反腐防案工作部署和活動安排,共6分:我分行及時開會傳達貫徹各項工作部署和活動安排,無扣分。

(2)制定和落實反腐防案的崗位職責,積極支持和配合紀檢監(jiān)察部門開展工作,共4分。我分行積極制定崗位職責,大力支持配合紀檢監(jiān)察工作,無扣分。

(3)主要領導按要求與分行簽訂黨風廉政建設責任書和案件防控責任書并認真履行責職,共2分,我分行關職能部門及時簽訂責任書,并做到認真履職,無扣分。

(4)員工按要求與本單位簽訂反腐防案承諾書,共1分,我分行全體員工按時簽訂承諾書,無扣分。

(5)每季定期召開一次案件防范和量化管理工作分析會,共4分,我分行按時每季度召開相關會議,認真進行總結(jié)分析,無扣分。

(6)民主決策,員工職級晉升、獎金分配等重大事項經(jīng)集體討論,共3分,我分行已經(jīng)于x月按要求向員工公布業(yè)務管理費、獎勵費,無扣分。

(7)單位業(yè)務管理費、獎勵費發(fā)放公開透明,每半年一次向員工公布一次,共3分,我分行已按要求向員工公布業(yè)務管理費、獎勵費,無扣分。

(8)領導干部按規(guī)定報告?zhèn)€人重大事項,共2分,我分行全體領導干部按要求報告?zhèn)€人重大事項,無扣分。

(9)領導班子團結(jié)進取、廉潔干事,共3分,我分行全體領導干部團結(jié)協(xié)作、廉潔干事,半年來無投訴、無舉報,無扣分。

(10)關心員工工作和生活,領導干部按要求落實員工談話制度,共3分,我行領導干部按要求落實談話制度,不但有談話而且還設有員工談話專用記錄簿,無扣分。

(11)主要領導每年按要求進行述職述廉,共2分,我行全體領導干部都認真進行了述職述廉,無扣分。

(12)嚴格遵章守紀,考核期內(nèi)無發(fā)生違反黨紀政紀案件,共3分,我分行未發(fā)生一次黨紀政紀案件,無扣分。

三、抓好案件防范和自查工作。

(1)案件防范工作分工明確,內(nèi)控措施落實到位,崗位之間形成相互制約,共2分,我分行分工明確,內(nèi)部監(jiān)督到位,無扣分。

(2)各項業(yè)務操作規(guī)范,考核期內(nèi)無發(fā)生各類經(jīng)濟案件,共10分,半年來,我分行全體職員認真、負責,無違規(guī)操作,沒有造成資金損失、重大風險,沒有任何案件發(fā)生,無扣分。

(3)內(nèi)控檢查到位,發(fā)現(xiàn)問題整改及時,共5分,我分行各相關責任人按要求進行了內(nèi)控檢查,發(fā)現(xiàn)問題后及時進行了認真、徹底的整改,并按規(guī)定管理密、押、印及重空憑證,無扣分。

(4)按要求落實重要崗位輪崗或強制休假制度,共3分,我分行全體職員按要求對重要崗位進行輪崗并且無一人強制休假,無扣分。

四、不斷加強行風建設。

(1)制定和落實本單位員工考勤考核獎勵機制,共2分,我分行已制定并開始實施內(nèi)部員工考核獎勵機制,無扣分。

(2)嚴守工作紀律和請銷假制度,共4分,我分行經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)無一人遲到,無一人違反工作(會議)紀律或請銷假制度,無扣分。

(3)員工內(nèi)部團結(jié)和諧,敬業(yè)愛崗,共2分,我行全體員工團結(jié)協(xié)作,堅決服從崗位調(diào)整和分工,在崗位上兢兢業(yè)業(yè),完成了各項工作任務,無扣分。

(4)熱情待客,誠信經(jīng)營,嚴格職業(yè)操守,共2分,上半年來我分行組織的規(guī)范化服務考評已達標,無扣分。

(5)考核期內(nèi)無發(fā)生“黃、賭、毒”或其他有損銀行和企業(yè)利益行為,共4分,我分行全體員工潔身自好,無一人參與“黃、賭、毒”,無一人違反職業(yè)操守,無扣分。

五、加強廉政教育和隊伍建設。

(1)按總、分行要求開展各項反腐防案、法律規(guī)章以及廣發(fā)理念職業(yè)道德教育活動,共10分,我分行按要求組織員工開展教育學習,參加學習的員工人數(shù)達到90%,活動結(jié)束后我行按時上報各類材料,無扣分。

(2)加強員工素質(zhì)培訓,積極組織員工參加各類政治學習和業(yè)務培訓,共4分,分行全體員工沒有一人無故不參加分行組織的各類學習和培訓,無扣分。

(3)聯(lián)系本單位實際定期組織員工崗位練兵,共2分,我分行按要求定期組織員工崗位練兵,無扣分。

通過對照分行黨風廉政建設責任制量化管理考核評分表的各項內(nèi)容進行自查,自查評分為100分。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇四

根據(jù)《xx分行xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下:

一、組織工作。

2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會,xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況。

(一)加強會計業(yè)務培訓,提高會計人員風險意識。

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓,利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。

財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤查看員工學習的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。

針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責。

“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。

(四)優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設。

目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。

(五)提高會計管理人員素質(zhì),加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督。

針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。

突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

(六)整改完成情況。

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇五

根據(jù)涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》,我校成立了領導小組,對小金庫現(xiàn)象進行自查,情況如下:

一、健全組織,強化領導。

為確保此次治理工作順利進行,我校高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領導小組:

組長:王智年。

成員:全體教師。

切實加強對治理工作的組織領導,進一步明確工作職責,健全完善工作機制,深入開展“小金庫”治理,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。

二、提高認識,加強宣傳。

我校及時召開了會議,傳達學習涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關會議精神,校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇六

根據(jù)市行關于開展風險排查活動的通知要求,我行立即組織開展全轄業(yè)務經(jīng)營風險點排查活動,制定方案、組織力量從1月20日開始,對公司業(yè)務進行了全面排查,現(xiàn)將排查情況報告如下。

(一)公司業(yè)務賬戶排查。

我行公司業(yè)務部共開立對公賬戶戶,其中基本存款賬戶戶,專用賬戶戶,臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則,會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況,對未達賬進行跟蹤核對。

在公司業(yè)務銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務問題。基本戶等其他專用存款賬戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務問題,注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批,檢查銷戶前存款人貸款、應收利息、結(jié)算費用等應收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時,在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶,通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項,存款人要求支取原賬戶款項時,提供了合法擁有賬戶支配權的證明文件,并經(jīng)過有關負責人審核后列支。

銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預留簽章為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人(單位負責人)。

或其授權的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶,要求客戶提供印鑒卡丟失證明,防范賬戶風險。

(二)大額資金支付管理情況排查。

大額資金支付管理。設立了相應的崗位,分工明確,職責清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定,不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關規(guī)定要求,不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。

大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶,或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。

(三)重要空白憑證管理情況排查。

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時,填制“領用憑證”,并加蓋單位預留銀行印鑒;預留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關交易,錄入領用單位賬號、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。

(一)帳戶管理方面。

賬戶的管理,對公存款賬戶的開立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況、企業(yè)和銀行的對賬,重點是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。

一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,開戶資料要素是否齊全,是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,是否通過該賬戶辦理。

二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,不辦理現(xiàn)金支取。

三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。財政預算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。

四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機構以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付,注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱是否一致。

五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額,是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證,銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。

存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具相關證明,是否按規(guī)定對開戶資料進行審查,致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務核對換人復核,對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。

(二)大額交易支付交易方面。

大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復核制度,大額資金支付管理是否得到有效控制,短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符,企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務特點是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。

(三)重要空白憑證的管理方面。

重要空白憑證是否指定專人保管,貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設立登記簿。對重要空白憑證的領入、出售、使用時均是否逐筆記載登記簿,同時記錄號碼。每日營業(yè)終了,經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應與實物號碼核對是否一致。

通過此次活動,增強了公司業(yè)務部人員的法規(guī)意識和責任感,有力地促進了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性,積極主動地參與這次排查活動,在排查中發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)經(jīng)驗,為以后的工作打下了堅實的基礎。

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銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇七

為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的檢查,規(guī)范支行個人理財業(yè)務,根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關問題的通知》精神,我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的檢查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:

為了確保個人理財業(yè)務的合規(guī)銷售,支行配備了專職理財經(jīng)理一名,該人員已通過××銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書。所有銀行理財產(chǎn)品、基金、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專職理財經(jīng)理銷售。

支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶的財務狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗、風險偏好、投資預期等的前提下向客戶推薦理財產(chǎn)品,并為每一位購買產(chǎn)品的客戶填寫《個人客戶投資風險評估報告》(以下簡稱《評估報告》),理財經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果,向客戶推薦相應得理財產(chǎn)品。《評估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進行簽字后,交由支行理財主管審核并簽字,單筆購買金額超過100萬的客戶,《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務行長簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核,已補交給支行主管審核。

在具體的理財產(chǎn)品銷售前,理財經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構、風險、收益等相關信息,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風險揭示書》中客戶資料均填寫完整。

20xx年以來,所有理財產(chǎn)品的《風險評估報告》、《合約》、《合同》、《風險揭示書》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊,入庫統(tǒng)一保管,其中,《客戶風險評估報告》實行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案,方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風險評估報告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。

支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規(guī)銷售理財產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅決貫徹執(zhí)行《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務有關問題的通知》的精神,合規(guī)銷售、定期開展個人銀行理財業(yè)務自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財業(yè)務的健康、規(guī)范發(fā)展。

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銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇八

為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據(jù)上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進一步促進了各項業(yè)務和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

一、相互檢查交流,共同提高管理。

在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

二、嚴格執(zhí)行制度,定期進行自查。

通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的控制。

三、加強集中管理,有效防范風險。

從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。

四、完善用印流程,切實規(guī)范管理。

注重管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務發(fā)展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發(fā),對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調(diào)和明確,力求用印流程完善,切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務、防范風險。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇九

根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關于開展中國xx銀行xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》(xx[xx]32號)的文件精神,我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習,同時結(jié)合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查,全員合規(guī)意識得到進一步強化,現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下:

一、全行上下高度重視,成立工作領導小組。

為了有效開展此項自查工作,市分行成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作領導小組,全面負責此項工作的組織實施,領導小組由行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部室主要負責人為成員。

各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組,以區(qū)縣為單位,切實做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況。

為確保此次自查工作深入開展,我行確定專門人員負責此項工作,行長作為此項自查工作第一負責人,親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位,每位員工。

1、加強員工教育,筑牢員工思想防線。

通過下發(fā)電子文本,印刷紙質(zhì)手冊等方式,積極組織員工學習《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明服務公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度。

要求廣大員工在日常工作中,嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章,在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務,不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則,完善治理和內(nèi)控機制,強化內(nèi)控文化建設,提升風險管理能力。加強自我約束,實現(xiàn)自我管理,反對不正當競爭行為,提高銀行業(yè)公平對待消費者意識,規(guī)范銀行業(yè)服務工作,保護消費者的合法權益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作,維護金融市場秩序,全面提升銀行業(yè)服務質(zhì)量和水平,樹立銀行業(yè)良好的社會形象,共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展,推動構建社會主義和諧社會。

2、組織員工對照檢查,反思自身,恪守規(guī)章制度。

要求我行員工辦理業(yè)務過程中,嚴把工作質(zhì)量關,要求員工規(guī)范行舉止,按照服務工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務,做到快捷準確,把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為,維護正常的市場秩序,遵守商業(yè)道德。

審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符;貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行,是否有違規(guī)貸款;票據(jù)業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

三、自查結(jié)果。

1、辦理存款業(yè)務時,嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求,不搞惡意競爭,嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務,以優(yōu)質(zhì)服務贏得客戶信賴,公平合理,促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時,嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求,執(zhí)行規(guī)定的貸款利率,不任意提高或降低貸款利率。

2、辦理業(yè)務時,嚴格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務規(guī)范》的要求,對票據(jù)業(yè)務進行認真細致的辦理,審查各項要素是否合理齊全,對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理,發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進行聯(lián)系,確保票據(jù)業(yè)務合規(guī)合法。

3、對于服務收費項目,我們除在營業(yè)大廳進行公示外,還通過電子顯示屏等多種方式進行公告,充分尊重客戶的知情權的選擇權,并為客戶選擇方便快捷的服務項目,同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結(jié)算方式。

4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理,由專人負責,明確了相關工作職責,并制定了服務工作應急預案,日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點等進行各種形式的檢查,確保文明規(guī)范服務工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。認真處理日常客戶投訴,做到100%反饋回復。

5、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況,對立健全了相關工作制度,反對不正當競爭行為,并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓,為客戶提供文明規(guī)范的服務。對客戶信息嚴格保密,不對外泄露。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答,使客戶心中有數(shù),明明白白。

經(jīng)自查,我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患,員工都能認真執(zhí)行相關制度,今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)差錯及時改正,同時將不定期組織員工進行學習,加強行內(nèi)自查,杜絕業(yè)務差錯發(fā)生,將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十

"我想自己并不比別人聰明,但我可以更加努力,所謂勤能補拙、笨鳥先飛”。這就是___同志的信條。從92年參加銀行工作至今,正是這股“事事處先”的精神一直激勵他、支持他,培養(yǎng)了他良好的思想品質(zhì)和積極的工作態(tài)度。現(xiàn)將一年來該同志先進事跡總結(jié)如下:

一、認真做好本職工作。

2000年度1—6月份,該同志主要在分行稽核部工作,另外兼分行會計出納部會計檢查輔導員。主要工作包括:完成了對各支行財務專項稽核、理財業(yè)務專項稽核、對分行機關各部室進行了專項稽核、協(xié)同分行辦公室實施了勞動工資專項稽核、表外業(yè)務專項稽核、分行信貸業(yè)務專項稽核、參與總行組織的對深圳地區(qū)支行的會計專項稽核、配合人行杭州中支對我分行進行真實性專項檢查、實施了內(nèi)控制度評價稽核、分類分層次監(jiān)管稽核、分行(管理部)專項現(xiàn)場稽核、支行行長離任稽核、做好計算機2000年問題監(jiān)管工作,做好貸款到期回收的監(jiān)控工作和重要業(yè)務交接工作、參與分行“營業(yè)窗口酒店式”服務組織考評工作、對業(yè)務工作中出現(xiàn)的問題及時介入實時監(jiān)督。作為分行會計檢查輔導員,還負責做好了對支行會計業(yè)務的檢查輔導工作和季度會計規(guī)范化檢查工作。

下半年,該同志調(diào)分行營業(yè)部負責營業(yè)廳工作。能夠從營業(yè)廳實際出發(fā),狠抓基礎性工作:1、優(yōu)化服務環(huán)境,規(guī)范服務行為。從服務儀表、服務態(tài)度、服務語言、服務規(guī)范等方面嚴格要求員工,推出“每周一星”“服務明星”活動,在分行規(guī)范化服務評比中取得第一名;2、抓崗位培訓,強員工素質(zhì)。推出崗位練兵活動,對員工技能進行強化訓練,配合分行快捷工程做好限時服務,在分行技能測試中獲總分第一;3、加強內(nèi)部管理,建立監(jiān)督機制,員工自我監(jiān)督、領導日常監(jiān)督、社會公開監(jiān)督緊密結(jié)合。同時,建立例會制度總結(jié)不足,表揚先進,直接調(diào)動員工服務意識和主動意識。4、把解決認識問題和思想教育貫徹始終,開展形式多樣的談心教育,及時澄清員工的模糊認識,做到上下思想統(tǒng)一,員工步調(diào)一致。5、做好業(yè)務培訓和規(guī)范操作工作,在分行會計規(guī)范化檢查中成績居前。經(jīng)過半年努力,員工的服務意識和服務質(zhì)量明顯提高,營業(yè)環(huán)境有效改善,內(nèi)部管理、規(guī)范操作、風險控制得到加強,有效地促進了服務工作的全面提高。同時,在不斷改善營業(yè)環(huán)境、服務設施和推行“微笑服務、兩站三聲、一雙手”為基本內(nèi)容的柜臺服務規(guī)范基礎上,把抓單純服務態(tài)度轉(zhuǎn)變到以客戶為中心、以客戶滿意為準繩的服務要求上,取得一定成效,分行營業(yè)部被總行評為2000年度十佳網(wǎng)點。

二、注重學習,恪守兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實的工作作風。

該同志作風踏實,嚴謹敬業(yè),具有強烈的事業(yè)心和責任感,能夠以身作則。工作扎實,任勞任怨,求真務實,是一個想干事業(yè)的勤政的干部。具有較強的敬業(yè)精神,一心撲在工作上。不管多晚,只要帳未平,員工還在加班,他是決不會離開的。另外不管干什么總是自己首先留下或沖鋒在前,得到了員工的肯定和支持。平時能夠積極思考,注重學習國家有關經(jīng)濟金融政策和和業(yè)務書籍,能夠主動向周圍同志取經(jīng),不斷充實自身,以此提高自己理論知識和解決實際問題的能力。

三、誠實正直、堅持原則、團結(jié)同事,注重團隊精神。

作為一名中共黨員,該同志能夠堅持黨的理論學習,嚴格以黨員標準要求自己,經(jīng)常與同事交流意見,相互探討,取得同志們的理解和支持。平時嚴守行規(guī)行記,牢記領導的諄諄教誨,堅持以深發(fā)行的利益為衡量標準,忠于職守,廉潔奉公,具有良好的政治思想品質(zhì)。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十一

根據(jù)xx《關于在全地區(qū)重點領域開展網(wǎng)絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。

一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。

局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xxx任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。

二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。

和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關規(guī)定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。

三、

存在問題和整改措施。

通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十二

為認真貫徹落實上級轉(zhuǎn)發(fā)的《關于開展銀行保險機構網(wǎng)絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的緊急會議,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

我行依托省聯(lián)社的科技支撐,各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務進行集中處理,其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,我行工作重點在于對網(wǎng)絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。

一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。

二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

1、認真學習和領會銀保監(jiān)辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風險管理組織架構和機制,建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線。

2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。

3、采取有效的信息科技風險管理的制度,防范和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防范風險的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務連續(xù)性建設,為基層網(wǎng)點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防范操作風險,確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯(lián)社開展應急演練,切實提高風險防控水平。

三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。

四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。市農(nóng)信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網(wǎng)點終端、辦公內(nèi)網(wǎng)電腦;各縣行社統(tǒng)一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標,2018年底前實現(xiàn)接入生產(chǎn)網(wǎng)絡的服務器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。

信息科技風險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業(yè)務水平,將信息科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十三

首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,分發(fā)到涉密人員手中,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應科學規(guī)定有關涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱、借閱;會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現(xiàn)金調(diào)運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構成、資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)據(jù)及傳輸?shù)龋@些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十四

根據(jù)··和··文件精神,我單位于&月&日-&月&日對本機構信息安全工作進行全面檢查,具體情況如下:

一、高度重視,加強領導。

為深入貫徹落實此次信息安全保障自查工作的順利開展,我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容,制定了切實有效的工作措施,進一步加強了信息安全保障工作的責任意識,全力組織開展此次信息安全自查工作,系統(tǒng)管理員積極配合,確保此項工作有效開展。

(一)制度建設情況。

我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作,注重管理制度的建設、細化和執(zhí)行。為進一步強化信息安全責任意識,確保各項信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行,我單位先后制定、修改了&&&&微機室管理制度、計算機安全管理制度、信息安全保密管理制、計算機違規(guī)操作處罰辦法、涉密移動存儲介質(zhì)管理制度等,強化信息系統(tǒng)操作安全,有力保障了計算機信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

在機房功能區(qū)、供配電管理、ups電源使用、溫度控制、機房接地設置、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進行了配置,符合&&&7相關要求。同時,&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護保養(yǎng)合同,對ups進行日常監(jiān)測、維護,確保正常運行。

1.計算機網(wǎng)絡管理。

一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖,&&7信號穩(wěn)定,狀況良好。日前,&&&&對光纖信號進行檢查,檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實行嚴格的物理斷開,由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機,對互聯(lián)網(wǎng)用機設置開機密碼,限制訪問權限,同時,員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用,并且對于使用過程中確實需要拔插移動存儲介質(zhì),必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動存儲介質(zhì),經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用。互聯(lián)網(wǎng)用機上嚴禁存儲相關業(yè)務文件。三是局域網(wǎng)計算機ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理,建立ip使用登記簿。

2.安全和保密管理。

一是對服務器、個人計算機操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用平臺等按規(guī)定設置了密碼,并規(guī)定職工個人計算機必須設置開機密碼保護和啟用待機屏保。為確保計算機病毒防控有力,網(wǎng)內(nèi)所有計算機設備均安裝防病毒軟件,并及時更新病毒庫,確保查毒軟件處于最新狀態(tài)。二是嚴格控制移動存儲介質(zhì)使用,相關文件通過共享文件夾形式進行傳閱、處理。如確需使用移動存儲介質(zhì),必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動存儲介質(zhì),使用完畢交部門領導保管。禁止個人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用。三是和職工簽訂計算機使用承諾書,加強職工對計算機、移動存儲設備的使用規(guī)范。

(三)數(shù)據(jù)備份及軟件維護情況。

1.數(shù)據(jù)備份管理。定期對重要業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,備份數(shù)據(jù)由專人負責保管存放,確保重要數(shù)據(jù)安全。

2.數(shù)據(jù)介質(zhì)管理。能夠?qū)ο嚓P應用軟件及關鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進行妥善保管,嚴格控制移動介質(zhì)使用數(shù)量,按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì)。

3.軟件升級管理。能夠按照有關部門要求,及時對系統(tǒng)進行升級維護,確保系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

4.計算機維護工作。認真對計算機進行跟蹤檢查,對于非系統(tǒng)應用軟件全部卸除,及時進行系統(tǒng)垃圾清理、磁盤整理等。

四、存在的問題。

通過此次信息安全保障工作檢查,同時也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,具體如下:

(一)要進一步加快信息安全管理制度的建立,緊急預案需進一步完善。

(二)要進一步加強對移動存儲介質(zhì)的使用管理,雖然采取多種手段防止個人使用,但難確保部分職工私自使用。

(三)計算機日常管理工作有待進一步加強,相關常規(guī)登記簿要準時登記。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十五

(2012年9月10日)。

根據(jù)xx《關于在全地區(qū)重點領域開展網(wǎng)絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現(xiàn)將檢查情況匯報如下:。

一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。

局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xx同志任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。

二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。

和近3年內(nèi)離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件,必須經(jīng)辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經(jīng)主管領導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現(xiàn)象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質(zhì)存在泄密隱患的,按照有關規(guī)定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。

三、存在問題和整改措施。

通過此次檢查,發(fā)現(xiàn)全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調(diào)動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十六

保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關系;從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn),甚至關系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十七

隨著金融科技的迅猛發(fā)展,銀行業(yè)務已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的柜臺辦理轉(zhuǎn)移到線上平臺,用戶可以通過手機app、網(wǎng)銀等方式進行資金管理、支付結(jié)算等操作。然而,在這個過程中,客戶的隱私和個人信息也面臨著更多的風險。因此,銀行必須加強對客戶信息安全的管理,降低風險。

1、系統(tǒng)安全管理:包括線上交易系統(tǒng)、對客戶信息的存儲與傳輸系統(tǒng)等。自查時,要確保系統(tǒng)軟硬件設備的安全性,檢查系統(tǒng)是否存在漏洞和特殊權限的操作。

2、數(shù)據(jù)安全管理:包括客戶個人信息的收集、存儲、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時,要檢查數(shù)據(jù)加密和備份的措施是否到位,查看數(shù)據(jù)存儲是否安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng):員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán)。自查時,要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應對能力,開展相關安全培訓,提高員工的信息安全意識。

4、外部風險控制:針對網(wǎng)絡攻擊、惡意軟件和欺詐行為等外部風險,銀行應加強監(jiān)控和防范。自查時,要檢查網(wǎng)絡安全設備的運行狀況,評估外部風險監(jiān)控的能力。

5、事件響應與處置:在客戶信息泄露等安全問題出現(xiàn)時,要能夠及時響應并采取相應的處置措施,以降低損失。自查時,要評估事件響應預案的完善程度和處置能力。

1、系統(tǒng)安全管理方面,系統(tǒng)漏洞得到及時修復,系統(tǒng)設備運行狀況良好,對特殊權限的.操作有嚴格的控制措施。

2、數(shù)據(jù)安全管理方面,客戶個人信息收集和存儲過程中,加密和備份措施到位,數(shù)據(jù)存儲安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng)方面,員工安全意識普遍較高,對安全規(guī)定的知曉程度較高,能夠靈活應對安全問題。

4、外部風險控制方面,銀行具備較完善的網(wǎng)絡安全設備和監(jiān)控能力,能有效防范惡意攻擊和欺詐行為。

5、事件響應與處置方面,銀行制定了完善的事件響應預案,并能夠迅速響應并采取相應的處置措施,降低事件損失。

在自查過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,建議銀行采取以下措施來進一步提高客戶信息安全管理:

1、定期更新系統(tǒng)的安全補丁,及時修復系統(tǒng)漏洞,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

2、強化員工的安全意識培養(yǎng),定期組織安全培訓,提高員工的信息安全意識和應對能力。

3、加強對外部風險的監(jiān)控和防范,定期進行安全漏洞掃描和風險評估。

4、定期開展模擬演練,提高事件響應和處置能力。

總結(jié):

本報告詳細描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況,并提出了相應的改進建議。客戶信息安全是銀行業(yè)務順利開展的基礎,銀行應密切關注信息安全的動態(tài),采取相應的措施來保護客戶的隱私和個人信息。只有不斷加強客戶信息安全管理,銀行才能贏得客戶的信任,確保業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十八

尊敬的客戶:

我行非常重視客戶信息安全管理,也按照相關法規(guī)和標準的要求,不斷完善和加強客戶信息安全管理工作。以下是我行的自查報告:

我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作,目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶信息安全管理體系。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實施嚴格的信息安全風險評估和監(jiān)控等手段,保障了客戶信息安全。

1、客戶信息管理制度。

我行建立了以客戶信息為主線的`管理制度,包括客戶信息管理制度、客戶信息保護管理制度、客戶信息泄露風險評估和監(jiān)控管理制度等。其中,客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義、保護級別、保密措施、授權管理等要求。

2、安全培訓管理制度。

我行加強了員工的安全培訓,提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶信息時,必須遵守相關的安全操作規(guī)范,不得將客戶信息泄露給第三方。

3、安全風險評估和監(jiān)控管理制度。

我行定期進行信息安全風險評估,發(fā)現(xiàn)風險后及時采取措施進行管控。同時,我行還建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。

我行定期開展信息安全風險評估,根據(jù)風險評估結(jié)果,采取相應的措施進行管控。同時,我行還建立了完善的風險評估報告制度,對風險評估結(jié)果進行分析和總結(jié)。

我行建立了完善的監(jiān)控體系,對敏感信息進行實時監(jiān)測和監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監(jiān)控體系主要包括內(nèi)部監(jiān)控和外部監(jiān)控,其中內(nèi)部監(jiān)控主要包括對網(wǎng)絡、服務器、數(shù)據(jù)庫等的監(jiān)控,外部監(jiān)控主要包括對第三方監(jiān)控。

經(jīng)過本次自查,我行客戶信息安全管理體系運行良好,能夠有效地保護客戶的信息安全。未來,我行將繼續(xù)加強客戶信息安全管理,提高客戶信息安全保護水平,保障客戶信息的安全。

特此報告!

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇十九

我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。

在管理方面我們:

一是堅持“制度管人”。

二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。

在設備維護方面,專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇二十

一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡安全責任,強化了網(wǎng)絡安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。

重點抓好“三大安全”排查:

一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;

二是網(wǎng)絡安全,包括網(wǎng)絡結(jié)構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;

三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇二十一

根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息系統(tǒng)安全檢查辦法〉的通知》和省廳做好國慶60周年我省交通系統(tǒng)信息安全保障工作指示精神,學院領導高度重視立即組織開展全院范圍的信息系統(tǒng)安全檢查工作。現(xiàn)按照省廳安全檢查內(nèi)容匯報如下:

(一)安全制度落實情況。根據(jù)學院重大事件應急預案,學院在05年就制定了學院計算機網(wǎng)絡管理辦法和信息報送管理辦法。辦法明確了以學院分管院長為主管領導,辦公室為信息安全主管部門及各系部信息員為管理人員的金字塔型信息安全管理模式。辦公室成立專職網(wǎng)絡管理員負責全院信息網(wǎng)絡管理,各系部設立信息管理員。各系部信息員均為系骨干人員擔任,負責各系部信息網(wǎng)絡安全管理工作。各信息管理員嚴格按照保密責任制度和信息報送管理辦法執(zhí)行工作。針對新中國60周年國慶期間信息安全保障工作,學院領導高度重視,借鑒08年奧運會期間安全保障工作經(jīng)驗,積極組織安排信息安全保障工作。60周年國慶期間學院將繼續(xù)執(zhí)行專人值班制度,要求值班人員保持24小時通信暢通,并堅決執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。

(二)安全防范措施落實情況。

1、為盡可能的減少信息安全事故發(fā)生,學院已于去年建立學院安全網(wǎng)絡防護系統(tǒng),系統(tǒng)以防火墻和防毒墻為核心對學院網(wǎng)絡服務器及整個校園網(wǎng)絡安全提供了保障。同時我們邀請網(wǎng)御神州的網(wǎng)絡安全工程師對學院現(xiàn)有的網(wǎng)絡結(jié)構進行優(yōu)化管理,提高了學院網(wǎng)絡安全性能。

對完成了對服務器的帳戶和口令的更改,對服務器上的應用和服務漏洞做了整理和修復。

(三)應急響應機制建設情況。我院于08年針對奧運期間建立了《浙江交通技師學院網(wǎng)絡信息安全應急處置預案》。目前預案的演練還只在部門范圍內(nèi)進行,暫無全院組織演練。對于重大信息安全事故處置我們完全按照應急預案實施細則進行處理。針對60周年國慶,學院已制定了完善的應急工作方案和安全保障工作安排,同時對學院重點數(shù)據(jù)及系統(tǒng)業(yè)務我們也做了全部數(shù)據(jù)備份工作。

(四)安全教育培訓情況。針對學院信息管理人員實際情況學院每年組織二期信息化教育培訓,以掌握信息化管理技能為目的進行實踐操作能力培訓。在校園內(nèi)網(wǎng)上我們實時對一些最新網(wǎng)絡病毒及安全事件進行播報以提高信息管理人員的安全防范意思。

(五)此次學院信息系統(tǒng)安全自查后,學院信息安全薄弱環(huán)節(jié)和漏洞主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

1、部分核心交換設備老化存在安全隱患。

2、部分服務器操作系統(tǒng)無安裝正版殺毒軟件存在系統(tǒng)安全隱患。

3、部分網(wǎng)站系統(tǒng)由于網(wǎng)站開發(fā)人員開發(fā)水平有限存在網(wǎng)站安全漏洞隱患。針對以上情況學院已落實到責任人進行限時整改。

(六)為做好60周年國慶學院信息安全保障工作,學院領導高度重視,親自組織信息安全檢查工作,對違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故的處理堅決執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。經(jīng)自查目前學院無違反信息安全規(guī)定的行為和泄密事故發(fā)生。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇二十二

我局嚴格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡管理規(guī)定(暫行)》,并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網(wǎng)絡設備維護管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動存儲設備管理制度》。并與相關部門簽訂責任書,定期檢查制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

我們重點清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況,排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設備、混接等安全隱患,內(nèi)、外網(wǎng)嚴格實行了物理隔離。嚴禁計算機使用者擅自進行內(nèi)外網(wǎng)切換,殺毒軟件由網(wǎng)絡管理人員定期升級維護。禁止使用無線網(wǎng)卡、藍牙等無線互聯(lián)功能的設備。機房有專人負責管理與維護,無關人員未經(jīng)批準不得進入機房,更不得動用機房內(nèi)的網(wǎng)絡設備和資料。

網(wǎng)絡及硬件設備確保24小時正常運行,工作溫度保持在25℃以下。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設置正確,相關安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡線標注明晰,并記錄在案。對所有硬盤、移動設備全部按照保密要求進行排檢,所有u盤存放文件必須符合保密要求,用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件,內(nèi)外網(wǎng)計算機嚴格區(qū)別使用,不得在外網(wǎng)計算機上存放、操作內(nèi)部文件。

嚴格執(zhí)行“誰發(fā)布、誰負責”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則,按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄,做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,認真履行網(wǎng)絡信息安全保障職責。網(wǎng)絡管理人員定期對相關程序、數(shù)據(jù)、文件進行備份,每臺計算機都安裝了正版瑞星殺毒軟件,定期進行更新、殺毒、木馬掃描,發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時修復,確保計算機不受病毒、木馬的侵入。

對網(wǎng)站和應用系統(tǒng)的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護等方面存在的突出問題,我們逐一進行清理、排查,能及時更新升級的更新升級,進一步強化安全防范措施,及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

做好全部計算機上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關的軟件程序的`卸載清理工作,杜絕利用計算機從事與工作無關行為的發(fā)生。

一是機房沒有避雷設備,近期我們會加緊解決。

二是部分工作人員的網(wǎng)絡安全防范意識和防范技能不強,我們要進一步加強對全局人員的計算機安全意識教育和防范技能訓練,提高防范意識,充分認識到計算機網(wǎng)絡與信息安全案件的嚴重性,把計算機安全保護知識真正融于工作人員業(yè)務素質(zhì)的提高當中。

通過自查,全局職工對網(wǎng)絡和信息安全保密意識進一步提高,信息網(wǎng)絡安全基本技能有了進一步提升,保障了全區(qū)網(wǎng)絡運行效率,加強了網(wǎng)絡安全,規(guī)范了辦公秩序,為司法行政各項工作的順利開展提供了重要的安全保障。

銀行個人信息安全報告(匯總23篇)篇二十三

針對當前持續(xù)高溫,易發(fā)火災的高危時期,為全面提高全體員工的消防、風險防范意識,防患于未然。根據(jù)保監(jiān)部《關于做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署,我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調(diào)、住宅區(qū)的電源線路進行了自查,現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報:

一、建立健全組織,明確工作職責。

消防安全是金融機構工作的重要內(nèi)容,是關系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此,分理處成立以主任為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對公司財產(chǎn)和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作擺到最重要位置。

二、加強宣傳教育,增強消防安全意識。

接上級文件精神,我分理處高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結(jié)合的方式,積極督查員工學習《消防法》,開展消防知識教育,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的意識,并時刻牢記消防安全工作的重要性。

三、

重點部位、重點管理。

均擺放到位且正常有效,大功率電器在額定功率下正常運作。下班后營業(yè)場所(除監(jiān)控設備、路由器、atm機外)所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。

(二)住宅區(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式,安全員積極動員各位員工每天細致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃氣管道,大功率電器是否潛在隱患,并及時上報檢查情況;此外,領導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了,對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。

(三)伙食團。加強對伙食團的管理,伙食團操作時時時與油、液化氣接觸,稍有不慎有引發(fā)火災可能。對此,安全領導小組高度重視伙食團的消防工作,徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象,為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了檢查增補。

四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理。

加強對新進員工消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練的使用消防器材,總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關公司財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導,貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針,價強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患與未然。

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